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- 2021-10-20 发布
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车间成本管理办法
1.目的:
通过本办法,达到车间成本控制与核算。
2.适用范围:
生产车间成本控制。
3.职责:
3.1核算主管负责《生产周计划》、《周追加计划》的编制、下达、跟踪;
3.2核算主管负责各个流程点报表的回收,每月上报《车间成本核算表》。
3.3库房主管负责库存材料现存量的统计。
3.4采购主管负责在途配件到厂的确认。
3.5质量科负责退库工费或料费的鉴定确认。
3.6生产主管负责车间物料相关管控和《生产周计划》的落实。
3.7两季产品部经理负责销售提货的预测和《车间生产周计划》、《车间成本核算表》的审批。
4.生产车间成本管理办法
4.1周计划:
4.1.1每周三前,制订下周的《生产周计划》。
4.1.2编制依据:《生产订单》、材料现存量、销售提货预测和在途配件情况。
4.1.3下达到库房、采购、车间、质量科、经理室。并填写在生产日报表中(白底黑字)。
4.1.4唯一编号:
□□ □□ □□—□□
型号代号
年度连续号
月份
年份后两位
4.2周计划变更:
4.2.1若周计划数量未完成时,将剩余数量安排在隔周计划内完成,将未完成的编号延续使用,同新编计划分开。
4.2.2若发生销售临时要货,库存不能满足时,下达《周追加计划》,并将未完成的周计划进行变更说明。
4.2.3库房全力满足《周追加计划》配件的发料。
4.2.4车间根据《周追加计划》的要求,调整周生产安排。
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车间成本管理办法
4.2.5下达到库房、采购、车间、质量科、经理室。并填写在生产日报表中(白底蓝字)。
4.3控制类别
4.3.1暖风机:前壳、后壳、出风窗、旋转开关、热保护器、温控器、泡沫垫、内包装箱、外包装箱。
4.3.2薄板式油汀电暖器:控制盒、电源线、开关、超温保护、过热保护、跌倒开关、电热管、铝条、导热油、密封垫、支脚、烘衣架、包装箱、泡沫垫。
4.4配件出库
4.4.1库房根据周计划配料,在生产前发出。
4.4.2发料顺序为:准备 控制盒 总装 包装。
4.4.3并填写控制类《发料跟踪单》,领用人在核对数量后,签字确认。
4.4.4当接到《周追加计划》时,要以最快速度备料发料。
4.5生产过程配件管理
4.5.1班长把收到的物料分类码放。
4.5.2使用时,不合格品按工废和料废分类码放,并做好防护。
4.5.3工废、料废和缺料时,班长填写《补料单》,检验员检验确认,生产主管审批。
4.5.4缺料时,在《补料单》中,写清原因。
4.5.5库房收《补料单》,补发配件。
4.6入库
4.6.1配件盒组装后,必须进行用电子秤过检,符合标准的才可装箱。
4.6.2成品组装完成后,质检进行抽检合格后,车间填写《产品合格入库通知单》移交统计员。
4.6.3统计员要核对入库通知单和U8入库数量符合无误。
4.7核算
4.7.1核算主管把《生产周计划》、《周追加计划》、《发料跟踪单》、《补料单》、《成品入库通知单》收回归档。
4.7.2当月核算按完成的《生产周计划》、《周追加计划》进行核算,跨月度的下个月核算。
4.7.2每月5日前上报上月《车间成本核算表》,包括的内容:生产台数、机物料费用、工废材料费用、工资总额、单台人工、用工人数、用工时间、成本分析、下个月控制重点。
5.记录
5.1《生产周计划》
5.2《周追加计划》
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车间成本管理办法
5.3《发料跟踪单》
5.4《补料单》
5.5《产品合格入库通知单》
5.6《车间成本核算表》
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车间成本管理办法
附表:
发料跟踪单
班组: 日期: 发料跟踪单编号:
序号
材料编码
名称
产品型号
单位
数量
责任人签字
1
2
3
4
领用人: 生产主管: 库房主管:
本表由班组长填写,与库房《材料出库单》同步确认签字
本表填写完毕后,不得擅自涂改,一经发现严重处罚。
零配件退库分类统计表:
班组: 日期:
序号
核算单编号
材料编码
名称
规格型号
类别
单位
数量
不合格原因
责任人签字
处理结果
备注
1
工废
料废
2
工废
料废
3
工废
料废
班组长: 检验员: 核算主管: 库房保管员:
本表由班组长填写,区分工废料废后,经检验员确认后,库房办理退库手续。核算主管签字核算。
本表填写完毕后,不得擅自涂改,一经发现严重处罚。
补料单:
班组: 日期:
序号
核算单编号
材料编码
名称
规格
产品型号
单位
数量
责任人签字
1
2
3
4
领用人: 生产主管: 核算主管: 库房保管员
本表由班组长填写,根据工废料废退库单以及缺失数量补料。
本表填写完毕后,不得擅自涂改,一经发现严重处罚。
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车间成本管理办法
生产周计划
部门: 两季产品部 日期( 月 日至 月 日)
计划统一编号
生产订单
产品型号
当前库存
交货日期
生产进度
日生产计划产量
本周统计
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
计划
变更
未完
14040101
14040102
14040103
14040104
14040105
14040106
编制: 生产主管签字: 采购主管签字: 经理签字:
车间成本核算表:
部门: 成本核算表编号:2014.04.1Z-4Z.
类别
日期
名称
型号
数量
材料单价
金额
完成日期
生产人数
生产指令
配套出库
入库数量
工废
料废
合格退库
补料
亏损
处罚
单台人工
机物料
人工费用
制表: 日期: 核算: 日期: 经理: 日期
:
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车间成本管理办法
周追加计划
部门:两季产品部 计划编号:2014.04.1N.002
分编号
原计划
追加计划
订单编号
产品型号
数量
完成日期
订单编号
产品型号
数量
完成日期
01
02
03
编制: 生产主管签字: 采购主管签字: 经理签字
产品合格入库通知单
编号: 统一编号:QR/SC-10
产品分类
产品型号
颜色
数量
批号起始
批号结束
计划编号
入库类别
不合格处理意见
生产日期
入库数量
生产部终检员
质量部抽检员
生产部主管
质量部主管
说明:1.本表由终检员依据终检报告填写;
2.本表由生产主管和质量主管共同签字认可后,方可作为产品入库的单据;
3.生产会计接到本通知单后,方可办理入库手续,并对本单妥善保存。
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