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- 2021-10-20 发布
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内 部 审 核 报 告
Xxxx-xxNO.
一、审核简况
审核日期:
审核地点:
审核目的:
审核依据: □《评审准则》
□质量手册:名称(代号): 版本号:
□程序文件
□ 其它:
审核范围:
a)检测领域:
b)检测能力范围:检测的产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项;
d)其它:
二、审核情况及主要结果综述
1. 接受审核主要管理人员:
2. 质量文件(记录)审核结果简要说明:
内部审核报告续前页
3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项。
4.审核组通过对现场审核,共发现 个不符合项,及 个观察项.
5.其它:
三、评审结论
1.质量体系运行的适宜性、有效性:
2.技术能力的保证与维持:
3.主要不符合项简述:
4.建议有待改进的运作内容:
5.其它:
内部审核报告续前页
四、审核组签名
审核组长:
组员:
质量负责人:
五、审核报告相关附件
《年度内审计划表(集中式)》
《内部审核日程计划表》
《内审检查记录表》
《现场检测能力审核记录表》