内部审核报告 5页

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  • 2021-10-20 发布

内部审核报告

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内 部 审 核 报 告 ‎ Xxxx-xxNO. ‎ 一、审核简况 审核日期: ‎ 审核地点:‎ 审核目的:‎ 审核依据: □《评审准则》 ‎ ‎□质量手册:名称(代号): 版本号: ‎ ‎ □程序文件 ‎ ‎ □ 其它: ‎ 审核范围:‎ a)检测领域:‎ b)检测能力范围:检测的产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项; ‎ d)其它:‎ 二、审核情况及主要结果综述 ‎ ‎1. 接受审核主要管理人员:‎ ‎2. 质量文件(记录)审核结果简要说明:‎ 内部审核报告续前页 ‎ ‎3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项。‎ ‎4.审核组通过对现场审核,共发现 个不符合项,及 个观察项. ‎ ‎5.其它:‎ 三、评审结论 ‎1.质量体系运行的适宜性、有效性:‎ ‎2.技术能力的保证与维持:‎ ‎3.主要不符合项简述:‎ ‎4.建议有待改进的运作内容:‎ ‎5.其它:‎ 内部审核报告续前页 ‎ 四、审核组签名 审核组长:‎ 组员:‎ 质量负责人:‎ 五、审核报告相关附件 ‎《年度内审计划表(集中式)》 ‎ ‎《内部审核日程计划表》 ‎ ‎《内审检查记录表》 ‎ ‎《现场检测能力审核记录表》 ‎ ‎ ‎