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- 2021-10-20 发布
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隐 患 排 查 治 理 制 度
1.目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐
患监督管理,防止和减少事故,根据《安全生产法》等法规要求,制定本制度。
2.范围
适用于集团范围内的安全生产事故隐患排查治理。
3.职责
3.1 各级主要负责人对本单位事故隐患排查和整改负全面的领导责任,建立健全事故隐
患排查治理长效机制,保证安全资金的投入,及时解决各类安全隐患。
3.2 按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门负责人是本部门的安全生产第一责任人,
对管辖范围内事故隐患的排查和整改负主要责任。任何人发现事故隐患,均有权向安全部门
和公司领导报告。
3.3 各级安全部门负责对查出的事故隐患进行登记,并每季度上报集团安全质量部备
案。
3.4 集团安全质量部负责对各单位的隐患排查治理进行监督、检查和考核,并建立各级
人员的隐患排查治理和监控责任制。
4.工作过程
4.1 安全生产事故隐患是指在施工生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、
文件编号:
安全生产隐患排查治理制度 生效日期:
版本号 页码:1 / 3
规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在施工生产活动中,存在可能导致事故发
生的物的危险状态或人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
4.2.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
4.2.2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一
定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使在施工生产过程中都难以排除的
隐患。
4.3 一般事故隐患的控制
各分子公司对发现一般事故隐患,责任部门应立即制订切实可行的整改措施,并认真加
以落实。同时,安全部门建立事故隐患排查与整改治理台帐,按月上报安全生产隐患排查治
理月报表。对短时间内难以立即整改的事故隐患,应采取防范、监控措施,确保过渡期内的
安全。
4.4 重大事故隐患的控制
4.4.1 各分子公司对确定的重大事故隐患,应及时填写重大事故隐患快报表,上报总部
安全质量部和当地安监部门,并对重大事故隐患组织评估。重大事故隐患报告内容应当包括:
(1)隐患的现状及其产生原因;
(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
(3)隐患的治理方案。
4.4.2 经排查确定的重大事故隐患,由单位安全负责人组织安全部门和技术部门制定并
实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
(1)治理的目标和任务;
(2)采取的方法和措施;
(3)经费和物资的落实;
(4)负责治理的机构和人员;
(5)治理的时限和要求;
(6)安全措施和应急预案。
4.5 隐患治理的要求
4.5.1 在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐
患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危
及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的装
置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
4.5.2 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准排查
治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,及时向项目部所
属部室班组发出预警通知;发生自然灾害可能危及施工人员安全的情况时,应当采取撤离人
员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向分局安全部门报告。
4.5.3 各分子公司安全生产领导小组要定期组织安全生产管理人员、专业技术人员和其
他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登
记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
4.5.4 各级安全部门每季度、年度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,形成
季度、年度统计分析报告,经单位负责人签字后上报集团安全质量部和当地安监部门。
4.5.5 事故隐患排查治理费用列入本单位年度安全投入计划,确保专款专用。
4.5.6 建设项目施工时,由项目部与承包单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确
各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。项目部对承包单位的事故隐患排查治理负有
统一协调和监督管理的职责。因治理隐患而停工的,在治理后符合安全生产条件的,必须向
安全部门提出恢复生产的书面申请,经有审查同意后,方可恢复生产作业。
4.5.7 各分子公司要鼓励、发动员工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报事故隐
患的有功人员给予奖励和表彰。
4.5.8 事故隐患的检查按照集团《安全检查制度》的有关要求和规定予以执行,集团对
事故隐患的管理纳入月度和年终安全考核指标,对事故隐患不上报或隐瞒不报,及不积极采
取措施整改的情况,按照《安全生产奖惩制度》将进行处理。
5.相关文件
5.1《隐患排查治理台账》
5.2《隐患整改单》
年隐患整改台帐
单位: 编号:
序号 检查日期 隐患内容 整改要求 整改期限 责任部门
(责任人)
整 改
投入
实际完
成日期
1
2
3
编制: 审批: 日期:
隐患整改单
编号:
单 位 部 门
日 期 检查级别(公司、
车间、班组、专项)
隐患事实:(简述隐患内容、整改要求和期限)
检查人(签名):
单位(部门)负责人: 隐患部门负责人
整改情况:
整改费用(可根据材料、人工情况估算):
改负责人: 实际完成日期:
验证及评价:
验证人: 日期:
注:需附整改前后照片复印件,与整改单原件一并交安全部门存档;整改部门保留复
印件存档。