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- 2021-10-20 发布
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表单编号:
内部体系审核不符合项报告
审核日期
受审核部门
品管部
接待人员
审 核 类 型
■定期 □不定期
问题点描述:
希望完成日:
不符合判定: 严重不符合: 一般不符合: 观察事项:
不符合: COP MP SP 过程名称: 实验室管理过程
不符合: 标准条款:
不符合体系文件:
决 裁
审核员(组): 审核组长: 责任部门负责人:
不符合原因分析:
纠正(预防)措施(包括负责人和期限):
决 裁
制定: 审核: 批准: 完成时间: 年 月 日
跟踪验证结果: 完成: 未完成: 其他:
决 裁
审核员: 审核组长: 日期:
1