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  • 2021-10-20 发布

内部体系审核不符合项报告

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‎ 表单编号:‎ 内部体系审核不符合项报告 ‎ 审核日期 ‎ ‎ 受审核部门 品管部 接待人员 ‎ ‎ 审 核 类 型 ‎■定期 □不定期 问题点描述:‎ ‎ ‎ ‎ 希望完成日: ‎ 不符合判定: 严重不符合: 一般不符合: 观察事项:‎ 不符合: COP MP SP 过程名称: 实验室管理过程 ‎ 不符合: 标准条款: ‎ 不符合体系文件: ‎ 决 裁 审核员(组): 审核组长: 责任部门负责人:‎ 不符合原因分析:‎ 纠正(预防)措施(包括负责人和期限):‎ 决 裁 制定: 审核: 批准: 完成时间: 年 月 日 跟踪验证结果: 完成: 未完成: 其他:‎ 决 裁 审核员: 审核组长: 日期:‎ 1‎

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