- 5.23 KB
- 2021-04-14 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
2019 超市出纳年终总结
我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并
汇编成 《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》 的制
度来进行规范 ; 并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控
管。
单据流程更加规范、 正规化 ; 针对连锁超市业态特殊性, 为使企业
利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、 《连锁超
市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、
端头申报表》, 通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不
再存在随意性, 如:1) 商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,
不存在一个电话即将条码新增 ;2) 规定所有团购商品出库必须填写团
购出库单 ( 注明本次团购的超市毛利、 经办人及收款时间 )后, 收货组
方可发货, 否则一律不予出货, 填明团购出库单的好处在于柜台团购
商品都有依据可查, 不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公
司造成损失 ;3) 所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报
表, 在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况, 通过用堆码端头申
报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近 45 万元。
销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁
超市特殊性实行模糊收银法, 门店做好收银员销售登记工作并按收银
员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了相应处罚 ; 坚持每两月
对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由
于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。
及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午 5:30 参加业务部门
召开的门店店长沟通会议, 对于本周各门店所遇到的财务方面新问题
在会议上及时解决, 对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议
上解答。 在沟通会议上, 指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理
规定执行 ; 使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。
模板 , 内容仅供参考