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- 2022-03-28 发布
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某银行保密工作自查自评报告供参考 根据总行关于《中国农业发展银行2020年度保密自查自评工作实施方案》通知要求,为强化保密工作问题整改,加大执纪问责力度,增强保密制度的主动性和自觉性,强化疫情防控常态下保密工作,XX市支行积极组织开展保密自查自评工作。现将保密自查自评情况报告如下: 一、自查自评基本情况。 同江市支行对照《中国农业发展银行2020年度保密自查自评工作实施方案》的具体要求,对保密工作领导责任制落实情况及保密制度落实情况、机要涉密文件管理情况、计算机和网路保密管理情况、定密管理情况、涉密人员管理、落实保密制度情况等六大项内容认真组织开展自查自评。 二、保密工作领导责任制落实情况。
为了体现保密自查自评工作的严格性和严肃性,切实增强保密观念,完善防范手段。我行高度重视此项工作,以涉密人员,涉密载体,涉密计算机保密管理为重点,进一步加强保密工作领导,强化保密管理,加强督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实,杜绝重大失泄密事件的发生。一是同江市支行始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,班子成员和各部室定期组织召开会议,研究解决保密工作中的重大问题,制定保密措施,定期听取保密工作汇报,了解掌握保密工作情况,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系。为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题,认真组织开展保密宣传教育、保密检查等工作。为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核内容之一,并将目标任务层层分解,落实到各部室。 三、保密制度落实情况。 一是建立健全规章制度。今年我行进一步修订完善了内部保密制度,在档案室、办公室等重点部位将保密制度上墙,二是对去年的档案及时收归档案室管理,保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和办公室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件,对档案人员予以严重警告并追究相关责任,查询档案必须做到登记并签名,有关档案必须经行长同意后方可查询。 四、计算机和网络保密管理情况。 我行在计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接户联网。我行还设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理开展工作。重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。非涉密计算机一角粘贴非密严禁处理涉密信息的保密提示语。
五、定密管理情况。 经自查我行依法严明定密责任人及其定密权限,严格落实定密责任人制度,明确标注秘密事项密级和保密期限,定密工作履行定密审批手续,填写定密审批单,确保定密的管理。 六、涉密人员管理。 经自查我行与涉密相关人员签订了保密承诺书,并按要求存档。并督促了离岗前清退涉密载体,对涉密人员采取脱密期管理措施。确保保密工作规范化、制度化。 X市支行以这次自查为契机,坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理,加强业务培训和岗位训练,不断完善规章制度,强化保密意识,坚决杜绝失泄密问题发生,为我行健康发展创造良好的条件。