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  • 2021-04-15 发布

财务助理个人工作总结范文三篇

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篇一 20xx 年,在公司领导的正确领导和精心指导下,在各位 同事的大力支持和协作配合下,我紧紧围绕自身财务工作职 责,强化学习、学以致用,求真务实、拼搏实干,尤其是 11 月份竞聘任财务科长助理后,积极适应新的工作岗位,做到 自我加压、勤奋工作,取得了较好的工作成绩,为公司各项 业务的健康、稳定发展奠定了坚实基础。现将 20xx 年的主要 工作情况述职如下: 一、加强政治学习,提升思想素质 一是提高思想认识。我深知:财务工作是公司的重要职 能工作,对公司的正常运转发挥着极其重要的作用。只有在 工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握相关政 策,才能为不断提高财务工作水平打下基础。二是强化业务 学习。一年来,主动学习各级涉及财务工作的新制度、新规 定、新准则,广泛涉猎相关的财务专业知识,并将其运用到 具体工作中,真正使自己在工作中得到了成长锻炼。三是加 强沟通交流。工作中,按照规范财务基础工作的要求,做到 既坚持原则又不拘泥形式,自身工作得到了大家的充分肯定。 同时,我始终保持良好的心态,对上有效理解执行上级的战 略部署,对内与员工顺畅沟通真诚交流,积极促进各部门密 切配合,为公司发展做出了积极贡献。 二、切实履职尽责,勤恳扎实工作 一是全面开展了土地清理登记工作。去年上半年,我们 按照上级部门要求,对公司所有土地资产进行了盘点清查。 工作中,始终坚持土地登记的统一性和完整性,严格执行土 地登记各项工作制度,依法依规开展土地登记工作。同时, 严格按照相关法律法规的规定,坚持实事求是、客观公正的 原则,认真组织落实好土地登记发证清理整改工作。 二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。 年初,我主动放弃个人的休息时间,加班加点,和大家一起 对全公司的实物资产进行了全面登记清理。历时三个月的时 间,实物资产管理系统于 20xx 年 4 月份开始运行,确保系统 准时上线和顺畅运行,也在很大程度上保证了公司资产的保 值增值。 三是做好了科长助理的相关工作。去年 11 月份成功竞聘 科长助理后,作为分管资产、稽核和在建工程组的组长,我 深感责任重大。在进行深入调查研究的基础上,我结合实际, 制定了科学合理的全组工作计划,明确了下一步的工作思路 和工作方向,明晰了下一步工作中的个人职责任务,为做好 今后的各项工作奠定了良好基础。 三、强化作风建设,树立良好形象 一是增强廉洁自律意识。通过参加公司组织的各种政治 学习,个人能够经常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定 和财务人员工作制度,真正从思想深处进一步提高了对党风 廉政建设重要性的认识,切实增强了个人的拒腐防变能力。 二是认真履行个人职责。按照党风廉政建设落实情况, 努力做到制度之内不缺位,制度之外不越位,切实履行好自 己的工作职责。工作中,坚持小事讲风格、大事讲原则,努 力按制度、按规定办事,尤其是在负责资产、稽核和在建工 程工作期间,做到严格把关、公道正派,杜绝了违纪违规事 件的发生。 三是注重协调配合。财务工作与公司其他部门都密切相 关,在努力做好本职工作的基础上,我积极配合公司及各兄 弟部门的工作,与大家团结一致、密切配合,围绕中心、服 务大局,确保了公司各项工作的顺利推进。 总的来说,一年来自己在工作中取得了一定的工作成绩, 但与领导的要求和同事们的期盼相比,还有一定差距,自身 在工作中还存在一些不足。比如:工作中的开拓创新意识还 不够强,对外协调能力需进一步强化等。 篇二 时光荏苒,转眼间我已踏出了校园,那个青涩懵懂的我 开始学着慢慢的成长。时间将我一点一滴的推向成熟,我寻 找了属于自己的第一份工作。找工作,面试就像大海捞针。 经过不断地尝试与努力,很荣幸我能成为 xx 的一份子,在这 里让我收获了知识,收获了友情,收获了经验,收获了快乐! 一个月来的工作,我总结了在这期间所做的每一项事情,完 成的每一项任务。以至于更好的完善自己。 我的工作总结有以下几点: 一、学习打单 熟悉打单流程,打单的注意事项。主要针对药品出库填 写单据,如:药品的供应商、业务员、药品的名称、规格、 价格、数量、批号等。 在这个过程中,我深刻地体会到做每一件事都要细心、 专心、用心,不然就容易出现差错。这个岗位,虽然所做的 工作比较简单,但我却学习了很多东西。工作的每一个步骤, 每一个流程都有它的顺序性与必然性,漏掉了其中的一个都 会对结果造成影响。这样的错误我也犯过,例如把产品的批 号打错,最后又重新删了重做一遍。当然,每个人都会犯一 些小小的错误,我将这次所犯的错误谨记在心,避免下次再 犯同样的错误。 二、学习打款、做银行日记账、填写收据 1、了解并熟悉运用打款的步骤,对客户所要付的款项进 行网上操作。首先,每笔付款都要填写付款申请书,付款申 请书主要是将收款日期、单位、账号、开户行、金额以及经 手人按照正确的形式填写。 2、银行日记账,是每天都必须完成与核对的账目。按照 网银上的明细进行做日记账,例如收付方的名称、金额都要 准去无误的填入日记账中,最后得出的余额与银行的余额校 对,看是否一致,不一致就要找出原因。 3、收据,是每天公司收到的款项。大概每月都做一次, 在收款收据里填写公司每一笔收款。主要内容有收款日期、 公司名称、经手人、金额这几点。 这些工作对于我来说并不会很难,确实对细心的一种考 验,因为这每一项都涉及到金钱的往来,每一笔交易都要严 谨的对待。粗心会对此造成很大的麻烦,例如金额写错,就 要对这笔交易重新在做一遍,影响工作效率。 这是一个月来我所做的工作总结,我知道自己还有很多 的不足之处,有时工作比较粗心,但我会将每一次的挫折当 做一种考验激励自己,在今后的工作努力做得更好,学习更 多的知识,充实自己,也将更好地展现自己。 这个月,我还要感谢领导们对我的关心与教导,让我有 一个学习的机会来锻炼自己,希望能继续与您们并肩同行, 学习更多,丰富自己,展望未来。 篇三 我认为作为一位合格的财务助理,应当由以下几个方面 来总结: 一、费用 费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始 凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记,补贴发 放是否准确,有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情 况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个 月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费 用要及时跟进,如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。 补贴类的发票也要及时催讨。 费用涉及到的表格有付款申请,现金和银行日记账,差 旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计 以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记 凭证、电汇、支票以及美元的现汇等,要结合不同的情况熟 练运用各种支付方式。 运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐,以及某 些小批量的采购要先做入库单,再做帐,并且是增值税发票 的话别忘了做应交税金,月底制作增值税抵扣清单以及海关 报关单的录入以及申报资料的填写。 二、销售 销售这一块的话,包含入库和出库信息的核对以及对销 售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是 本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定 会发货的订单,我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单 位、币种和金额,是含税价还是不含税价。并且各客户对于 开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证,要妥 善保管与寄送。一般情况下,确认客户收货了,我们才可以 寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。 我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货, 我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分 发货也是可以直接开票,有些公司呢因为部分发货跨月进行, 而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业 收入和增值税的税额的问题,所以,就可以本月对于已发货 的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单),再在下次全部 发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票,这样就会比较 合理。对于红冲的部分,必须分别核对金额和税额,防止出 现总额相同,税额和金额出现差异的情况。其中,每个月初 开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发 票存在。 销售发票有增值税发票,普通发票,美金发票、形式发 票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单,最重 要的是要保证借贷方向,金额币种,何种营业收入的准确性。 三、应收 应收是销售这一块的继续。对于每笔销售,除了预收账 款外,都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的 成立,要及时登记银行日记账、AR 报表,保证 AR 表格中的数 据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是 对于超过 90 天的货款要进行催款,并且要把超过 90 天月度 的应收账款控制在 6 万美元以内。对于在应收的过程中,顾 客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实,对于有 些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应,以 便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情 况产生。每周四要发送 AR 报表,并且月度要制作坏账准备报 表。 以上是个人对目前工作的理解,最主要的是学到了财务 人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的理 解,并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通 过对这些业务的账务处理,初步了解了一个企业的财务状况 和经营成果。对于本职工作要热爱,并且要学会多想、多做、 多思考。