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  • 2021-04-17 发布

精编区审计局党组巡察整改情况通报范例(巡察整改情况汇报报告)(四)

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区审计局党组巡察整改情况通报范例(巡察整改情况汇报报告)‎ ‎  xx 区审计局党组关于巡察整改情况的通报 根据区委的统一部署,20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日,区委第 x 巡察组对区审计局党组进行了巡察。20xx 年 x 月 x 日,区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以通报。 区审计局党组对巡察反馈意见高度重视,诚恳接受,照单全收,认真领会区委关于巡察工作的有关要求,落实主体责任,强化责任担当,把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好。 一是加强领导,落实责任。收到巡察反馈意见后,局党组立即行动,迅速部署,按照谁分管、谁负责的原则,成立了以局党组书记为组长、分管领导为副组长、科室负责人为成员的整改工作领导小组,下设整改工作办公室,具体抓好整改日常工作。同时,全局上下深入分析查找问题的根源,在此基础上,于 x 月 x 日印发了《中共 xx市 xx ‎ 区审计局党组落实区委巡察反馈意见整改方案的报告》,将巡察组反馈的具体问题进行逐项梳理,拿出了问题清单,明确整改责任领导、责任部门、完成时限,保证整改各项工作事事有人抓、件件有落实。二是强化督查,有序推进。局党组把整改落实情况作为领导班子和班子成员强化四个意识、履行两个责任的重要检验,层层传导,压实责任,全面、全过程督导推进。局党组先后多次召开党组会、全体干部职工会,专题部署、研究和推进整改落实工作,明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵,并重点把握整改工作进度、解决整改工作重点难点问题。同时,建立对账销号制  度,解决一个、销号一个、巩固一个,做到不漏一个问题、不留一个死角。 三是总结经验,注重长效。坚持把整改落实与学习贯彻新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神相结合,与推进审计转型发展相结合,与我局 20xx 年审计重点工作落实相结合,确保反馈问题逐项逐条整改纠正到位;在整改具体问题的同时,注重分析产生问题的深层次原因,总结教训,举一反三,研究制定科学、管用、长效的工作机制,并通过问题的解决来带动业务工作,不断拓展整改工作成果;坚持把整改工作与开展全面从严治党、推进 xx 教育相结合,以巡察反馈问题的整改有力推动作风持续转变,加快审计事业转型发展。 截至目前,我局共制定具体问题整改措施 x 项,修订完善各项内部管理制度 x 项,提醒谈话 x 人,巡察组反馈的 x 个方面 x 类问题已全部整改到位。 ‎ ‎ 一、关于党的领导方面问题的整改情况 1. 关于审计参谋作用发挥不明显问题的整改情况。  一是我局 20xx 年的审计项目计划,紧紧围绕高质量发展,围绕中央进一步降低企业负担、增强企业竞争力的决策部署,对我区工业经济发展和产业培育项目进行审计,力求审计项目更贴近中心、服务大局。二是深化对标余杭学习活动。通过对标学习,在借鉴经验的基础上,对 xx 区政府性投资项目管理工作现状、存在的问题进行分析,提出合理化、可操作性的审计建议,供区委区政府决策参考。 2. 关于贯彻落实上级审计要求不到位问题的整改情况。  一是局班子专题研究了机构改革后的审计全覆盖实现路径,建立  审计对象库、实现对象分类管理,不断创新审计组织方式和实施模式,全力推进审计监督全覆盖。二是局党组对内部审计工作开展研究讨论,并对乡镇(街道)的内部审计工作开展现状、存在困难开展调研,强化内部审计的监督指导。三是局党组研究制定出台了符合我局实际的审计质量控制实施办法;开展了审计项目质量自查互查活动,对 20xx年出具审计报告的部分审计项目进行科室交叉检查;加强审计项目进度和质量管控,对项目实施精细化管理,提高审计工作效率。 3. 关于审计结果运用不够问题的整改情况。  ‎ ‎ 一是实行审计整改挂销号管理,督促各审计组加强审计整改的跟踪督查。同时,将审计整改挂销号和审计结果公开工作纳入在编干部年度积分制绩效考核任务。二是建立健全审计整改协作机制,积极借助党委、政府、人大、纪委力量进行联合督查,对财政审计工作报告中反映的未整改到位问题在 20xx 年度的财政审计工作报告整改工作中继续跟踪督查。三是研究制定出台《xx 区审计局审计结果公告管理办法》,明确审计结果公开的程序、流程、形式和内容。全力做好 20xx 年审计项目结果公开工作,符合公告管理办法的已 100%公开。 二、关于党的建设方面问题的整改情况 4. 关于党建工作不重视问题的整改情况。  一是局党组每季度定期召开班子会议,专题研究部署党建工作,严格区分党建专题会议和行政业务会议;规范一把手上党课,丰富一把手上党课形式和内容;加强党建资料档案管理,明确专人保管三会一课等党建资料档案。二是经局党组研究,制定了《xx  市 xx 区审计局两设立双委托双报告管理制度》。针对长期在外驻点审计组建立临时党小组,同时委托被审计单位党委(支部)管理审计组的党员学习教育,做到支部学习教育全覆盖、无死角。三是完善党员发展培养机制,建立局非党员年轻干部培养梯队,20xx 年计划对x ‎ 名条件已成熟的入党积极分子转为预备党员,发展入党积极分子 x名。 5. 关于中层干部选拔档案材料缺失问题的整改情况。  一是查明 20xx 至 20xx 年中层干部选拔任用档案材料缺失原因,并对相关责任人进行了提醒谈话,由责任人撰写了情况说明。二是今后在股级干部任用和调整中,要严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求,做好档案材料的整理归集保管工作。 三、关于全面从严治党方面问题的整改情况 6. 关于全面从严治党主体责任意识存在薄弱环节问题的整改情况。  一是班子成员定期专题研究、布置、检查分管范围内的科室的党风廉政建设工作,每半年至少组织一次检查督导,同时加强与分管科室人员的谈心谈话;加强两个责任履责台账记录,严格对照《中国共产党问责条例》和履责清单,将工作具体落实情况记入履责记录本。二是加强外出审计人员监督管理。实行审前谈廉、审中查廉和审后访廉,审计中委托被审计单位纪委(派驻纪检监察组)监督审计组执行审计纪律,审后对审计组执行审计纪律情况进行回访,查看《审计人员执行审计纪律情况征询表》,听取被审计单位对审计组廉政表现的评价和情况反映。  7.。 关于政府投资项目审计协审服务把关不严问题的整改情况。  ‎ ‎ 一是严格政府投资项目审计协审单位招投标程序,邀请区监管办、区财政局、区住建局等单位共同参与政府投资项目审计协审单位招投标,在新的 20xx 年至 20xx 年度政府投资项目协审单位招投标中,严格把关、公正公平公开,所有协审单位均通过招投标程序入围。二是针对协审项目资金支付不规范问题,加强了财务管理,对大额协审项目资金支付建章立制、完善管理。 8. 关于财务管理存在不规范情况问题的整改情况。  一是进一步修订完善局财务管理制度,制定出台了《xx 市 xx 区审计局财务管理制度》,规范财务审批程序和票据管理。二是进一步修订完善局党组议事规则,对需要局党组集体讨论研究的大额资金支付事项作出界定,并在会后出具会议纪要,作为财政资金支付的依据。 全面从严治党永远在路上。下一步,区审计局党组将深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,继续认真落实区委的决策部署,坚持抓常抓长,坚持举一反三,坚持标本兼治,持续推进整改,巩固巡察成果,切实把整改成果转化为审计机关坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党的成果,转化为审计监督的成果,以整改成效促审计事业持续健康发展。 (一)强化理论武装,切实把思想和行动统一到上级各项重大决策部署上来 ‎ ‎。把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,作为重大政治任务,持续深入学习,认真贯彻落实。一是坚持领导带头学,严格执行局党组中心组学习制度,充分发挥党组学习辐射带动作用。二是坚持全员深入学,严格执行基层党组织和审  计组临时党组织学习制度,抓好党员干部集中教育培训。三是坚持联系实际学以致用,学深悟透、积极践行。通过学习贯彻,真正把全体审计干部的思想和行动统一到中央精神上来,统一到上级各项重大决策部署上来。 (二)强化党建统领,坚定不移推进全面从严治党。进一步强化党建统领,认真履行全面从严治党主体责任。一是切实增强管党治党的政治自觉和行动自觉。局党组书记要认真履行第一责任人的责任,班子成员要强化一岗双责意识,一手抓党的建设、一手抓业务工作,真正把责任扛起来、把担子挑起来。二是切实加强和规范党内政治生活。坚持三会一课、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、党员民主评议、主题党日等制度,增强党的组织生活活力。三是严格按规定要求全面加强党风廉政建设。坚决落实中央八项规定精神,进一步加大执纪监督和惩戒问责力度,做到有案必查、有腐必反、有贪必肃。 ‎ ‎(三)扎紧制度笼子,持续加强制度建设和落实。一是切实加强巡察整改成果的转化。针对问题深入查摆制度方面的漏洞和根源,逐一制定制度建设清单、明确时间表和责任人,严谨高效地推进建章立制工作,形成相互衔接、相互配套的长效制度机制。二是根据新时代、新要求,对局机关各项制度逐项梳理研究,从全面从严治党、班子队伍建设、审计权力运行、机关内部管理、审计现场管理、审计质量控制、履职尽责、监督执纪问责等 8 个方面进一步修订完善,形成比较健全的制度体系。三是持续抓好制度落实。坚持做到落实制度不讲条件、执行制度没有例外,使制度真正成为干事用权、规范管理的根本  原则和依据。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,可及时向区审计局党组反映,联系电话:xx,通信地址:xx,邮政编码:xx,电子邮箱:xx。也可向区委巡察办反映:电话:xx,通信地址:xx,邮政编码:xx,电子邮箱:xx。‎