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- 2021-04-17 发布
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学校内部审计工作总结范文
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我校在 XX 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范
风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调
发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 XX年度
年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 ; 强化了
业务学习, 解决了审计工作中遇到的新问题, 使审计工作由查错防弊
型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务, 及时了解对农村义务教育经费保障的各
项政策。 在具体工作中对学校是否按政策规范收费、 对作业本费的使
用及结算情况、 日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容
进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、 对学校的财务收支、 经费管理工作和食堂伙食费收支情况做
到了一期一审, 并及时上报审计工作报告, 有效地提高了教育经费使
用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收
入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移
学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、
伙食费等支出情况进行审核, 重点审计了支出的真实性和合法性, 有
没有损失浪费等行为, 内审认为均符合有关规定要求。 各项支出均属
合理。
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3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理
了收付手续 ; 固定资产做到了帐帐相符、 帐物一致 ; 各类往来款项作了
相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计, 学校从 xx 年后没有产生新债,
更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校
收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据
一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、 认真贯彻上级内审部门的文件精神, 及时完成了教育局安排
的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划, 提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则, 实事求是, 客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础
把基本情况摸清楚, 又抓重点问题进行深入地分析, 争取了从机制上
和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全
过程质量控制, 将审计准则、 审计质量控制标准和制度落实到了审计
方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。