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财政预算科工作总结
新问题,及时分析经济运行对财税的影响,并向领导提出意
领会有关财经政策和财税知识,努力提高预算股综合素质。
财政预算科工作总结篇二
今年以来, 预算科在局党组的正确领导下, 在市局业务科室的指导
帮助以及局内各科室的大力支持密切配合下, 坚持以科学发展观为指
导,紧紧围绕工作目标,统筹安排预算,认真组织收入,努力深化改
革,科学理财,服务至上。本科室各项业务工作取得了较好的实绩。
现按要求总结汇报于下:
一、主要工作完成情况及取得实效
( 一) 完成 20xx 年度财政决算及 20xx 年预算编制工作
财政决算工作是财政工作的重要环节, 是一年来国民经济发展和预
算执行结果的最终体现。 财政总决算和部门决算报表数据是经济发展
在财政收支中的具体体现,是党委、政府决策的依据。 20xx 年新年
伊始,全科人员就进入紧张的工作状态, 预算科与国库科及各科室之
间团结协作、 密切配合、 分工合理、职责明确, 严格按照 “统一表式、
统一口径、统一布置、加强协调、严格审核、提高质量、数据共享”
的工作原则,不分工作时间和节假日及业余时间,进行对账、算账、
审核、汇总。决算数据做到了预算单位、业务科室、预算总指标和支
出都核对无误。通过大家 3 个多月的艰苦努力、团结协作,圆满完成
了 20xx 年的财政决算编审工作。经省财政正式批复的决算, 20xx 年
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我区一般预算财力增加了 352 万元,其中:省市考核奖励增加了 134
万元,年终结算困难补助增加了 183 万元,调入资金增加 35 万元。
最大限度地争取了上级部门对我区的关心和支持。
科学测算、统筹安排,全面及时地完成了预算草案编制工作。整个
预算方案以全区国民经济发展计划指标为基础, 综合分析了全区经济
持续、稳定增长的局面和近几年财政税收的良好增势, 充分考虑了所
得税改革及非税收入的不可比因素, 同时也衡量了关注民生, 建设和
谐社会的资金需求,充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、
尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则,既符合我区实际,
又具有一定的前瞻性,因此, 20xx 年预算草案顺利地通过了区三届
人大一次会议的审查批准, 明确了财税工作的目标任务, 为全区财政
工作的顺利开展打下了良好的基础。
( 二) 积极组织、加强协调,促使财政收入高速稳定增长
根据年初人代会批准的 20xx 年财政收入任务,我科在局领导的带
领下,与两税部门认真研究,反复磋商,及时将任务分解落实到各征
收部门,并由区政府与之签定了目标责任书。在组织收入工作中,密
切注视着财政收入动态,认真分析财政收入形势,加强对重点税源,
重点企业的调查和分析, 及时发现并协助领导解决组织收入中的存在
问题,同时加大非税收入的征管,规般预算收入完成 25375 万元,为
年初预算 24826 万元的 102.2%,比去年同期 18972 万元增收
6403 万元,增长 33.7%;基金预算收入完成 394 万元,为年初预算
的 197%,比去年同期 291 万元增收 103 万元, 增长 35.4%。后两个月,
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由于受国际国内经济环境影响,预计财政收入后两个月增幅会回落,
但实现大幅超收已成定局, 全年仍然能够保持高位运行, 地方一般预
算收入有望完成 2.78 亿元,增长 25%左右。
( 三 ) 调整财政支出结构,
积极筹措资金支持全区经济和社会事业发展
年初以来,严格执行经人代会审议通过的 20xx 年财政支出预算,
确保工资正常发放和政权机关正常运转的支出需要,保证法定支出,
保证重点支出, 积极筹措资金贯彻落实区委、 区政府关于支持经济发
展的重大战略决策。 1-10 月,地方一般预算支出完成 72432 万元,
为年初预算 57112 万元 ( 不含上级专款 ) 的 82.8%,比去年同期 51573
万元增支 20859 万元,增长 40.4%;基金预算支出完成 6626 万元,比
去年同期 91 万元增支 6535 万元,增长 71.8 倍。今年的财政支出在
确保了机关事业单位人员工资的发放及机构正常运转的基础上, 增加
对公共服务和社会事业投入,推进社会和谐发展,重点保障了支农、
社保资金的需要,大力支持教育、卫生、城市建设等社会事业发展。
特别是支持三农、城市建管、医疗卫生、社会保障等民生支出增幅较
大,分别增长 146.4%、95.9%、70.1%、30%,支出结构进一步得到优
化,公共财政的效能进一步体现。
( 四 ) 深入研究、改革和完善乡镇财政管理体制
征对近年来乡镇财政体制运行中存在的诸多问题和困难。 预算科在
局领导的带领下,对全区 20 个乡镇办事处从财政体制基数、财政收
入情况、财力情况、财政平衡状况、债务情况等方面进行深入调查分
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析。 根据省财政厅关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见, 在总
结我区“乡财区管乡用”改革试点经验的基础上,重新拟定了新一轮
的区对乡镇财政管理体制方案, 核心内容是: 乡镇财政收支全部纳入
区级统一管理,采取“收入整体上划,支出纳入区级预算管理”的改
革办法。 确保乡镇基本支出需要, 取消了区对乡镇街道办事处的税收
基数考核任务, 提高乡镇公用经费保障标准, 极大地改善了乡镇政权
机构运转困难的问题, 同时也照顾到了部分经济条件较好, 事务工作
较多的乡镇办事处以及民族乡镇的既得利益,改革得到了顺利进行。
( 五 ) 加强政府债务管理, 圆满完成省政府对我区的政府债务核查工
作
根据市财政局昭财预〔 20xx〕19 号文件《关于做好 20xx 年地方政
府性债务清理统计和核查工作的通知》 精神和会议安排及部署,预算
科在全区次全面、彻底清理和登记,共清理上报我区至 20xx 年末的
地方政府性债务余额 38309 万元, 并从债务的规模、 形成原因以及化
解对策等方面作了详细分析并完成了各项报表的填制工作。 8 月上中
旬省政府统一派出专项核查组对全省各州市和县区开展债务核查认
定工作,预算科三个人在长达近一个月的日子里全天候陪同核查组,
与核查组的同志一道加班加点,高强度、超负荷工作,并帮助债务部
门加强沟通协调, 通过努力, 经最后核查设定的政府债务总额为 47354
万元,在原上报的基础上增加了 9045 万元,最大限度地争取了上级
的帮助和支持。
( 五 ) 按上级要求完成各类调研课题和工作
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一是做好了主体功能区财政转移支付课题调研工作。 目前,国家已
经明确要对禁止开发区和限制开发区实行生态补偿, 特别是对禁止开
发区要按照 100%的比例实行补偿。大山包黑颈鹤自然保护区属国家
级自然保护区。市财政局于 3 月 18 日召开专题讲座,对主体功能区
实施财政转移支付的课题调研进行了讲解和布置。区政府于 3 月 22
日召开了财政局、发改局、鹤管局、林业局、大山包乡政府等 20 余
个部门参加的会议,专题研究大山包保护区转移支付项目申报工作。
会议确定从基层政权运行和管理成本、农户补偿、公共设施建设、生
态湿地保护等多方面的因素来做出完整的项目申报材料, 最大限度地
争取上级转移支付补助, 以促进我区社会各项事业的发展。 我科积极
与各部门协调沟通, 对经发改部门汇总后的项目申报材料进行修改完
善并按时完成上报工作。
二是完成了企业所得税税源调查工作。 财税调研也是我科的一项较
为重要的工作内容。由于调研工作涉及面广,业务较为复杂,工作难
度较大。特别是企业所得税税源调查工作,需对全区 39 户主要盈利
企业的财务状况、 经营损益、 所得税的计算缴纳以及其他各税的实现
情况等进行了较为全面的调查分析。经过我们的努力工作,在国税、
地税和其他相关部门的配合下, 较好地完成了调研任务。 其他还有所
得税跨州市分配政策的基础资料收集、 重点产品调研等工作都逐一认
真落实。
二、存在的不足和问题
从本科室业务工作来看,我们现行的预算管理程序和制度不尽完
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善,管理的规步加强和提高,与上级提出的精细化、规定差距,对于
收支信息反馈方面还不够及时, 一定程度上没有很好地为领导决策提
供准确及时的数据分析资料, 没有很好地发挥预算科为领导当好参谋
助手的作用。
三、明年的工作重点和措施
一是正确判断财政经济形势,把握财政运行方向。 20xx 年财政经
济运行不确定性因素增多, 财政收支矛盾将更加突出, 从不利因素来
看,受国际国内经济形势的影响,我区经济增长压力很大,财政各项
减收增支因素增多。 从减收来看, 国家自明年 1 月全面推开增值税转
型改革,初步预测全区财政总收入预计减收 8400 万元,其中:国税
6500 万元、 地税 1900 万元 ; 同时, 由于中央财政收入增长趋缓, 20xx
年中央和省对地方的转移支付增量也将会相应减少。 从增支来看, 民
生工程、基础设施建设、城市管建、社会保障等都将大幅增加投入,
已有的刚性支出需要保障。因此,
20xx 年全区财政收支矛盾将十分突出,根据财政经济运行情况,
综合考虑以上因素, 结合国家扩大内需的政策, 按照积极稳妥的原则,
我科初步考虑, 20xx 年全区财政收入盘子在今年基础上增长 8%左右,
财政总收入达到 6.5 亿元,地方一般预算达到 3 亿元。
二是及早谋划明年财政工作。 现在离年底不足两个月时间, 既要集
中精力做好决算准备工作, 又要未雨绸缪地谋划好明年发展。 要积极
稳妥编制收入预算, 合理确立收入盘子, 保持财政收入增长与经济发
展形势相适应。 当前形势下, 要切实树立节俭意识和过紧日子的思想,
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严格控制和压缩会议费、招待费、出国费、培训费等一般性支出。要
着力调整和优化财政支出结构,优先保障民生支出、重点支出、支持
经济发展等资金需要,做到集中财力办大事。
三是认真研究财税体制和政策。根据当前中央出台的关于扩大内
需,促进经济平稳较快增长的 10 项重要政策措施要求,结合市委、
市政府的具体安排, 要配合政府各职能部门做好向上争取项目、 资金
乃至政策的工作。 积极协调与市局预算科对接, 最大限度地争取上级
在体制上给予帮助和支持,做好预算调整工作和年底算账的准备工
作。 要组织协调税务部门研究分析国家明年全面实行增值税转型改革
对我区财政收入的减少影响。
四是要继续完善基础业务管理工作。 预算科要认真按照前期贯彻四
项制度拟定的科室职责及服务承诺事项, 认真做好预算指标的分解下
达,做好指标文件的登记、 汇总。认真按照有关制度做好每一项涉及
到体制上解、补助的测算、分配工作。同时,加强对各项支出事项的
管理,年终及时汇总整理各科需追加事项, 为领导决策提供全面准确
依据。
20xx 年,预算科各项工作虽然取得了一定成绩,但是,我们面临
的财政困难和问题还很多,工作中仍须进一步完善和提高,因此,在
后期的工作中, 我们将以贯彻四项制度为契机, 扬长补短, 不骄不躁,
科学运筹,扎实工作,争取使预算科的工作再上一个新台阶
财政预算科工作总结篇三
一、做好财政经济形势分析和财经专题研究工作。
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一是加强与发改委、统计局等相关部门及本局预算股等股室配合,
深入开展财政经济形势预测分析, 撰写并上报地区财政经济形势分析
报告。
二是做好财政经济形势数据收集工作, 建立完善财经形势分析数据
库,为做好政策研究打好基础。
三是按照自治区要求做好财政政策和财政改革研究工作。 四是配合
相关股室 ( 中心 ) ,做好其他研究课题资料收集分析工作。 五是近几年
和布克赛尔县将预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。 为保质保
量,按时全面完成此项工作, 和布克赛尔县财政局将督促各执收单位
严格按照规定及时足额征收, 并将以前年度欠缴及未缴财政专户的资
金和财政专户结余资金全部上缴国库,杜绝擅自减免,不收,缓收或
戴留等现象发生。
二、加强和规是根据 20xx 年实际收缴情况和 20xx 年部门预算编制
工作以及新政策因素影响,密切配合相关股室,汇总、审核并下达
20xx 年非税收入征收计划,并将其作为征收依据,认真完成全年征
收任务。
二是按照自治区行政事业性收费项目管理办法, 继续做好非税收入
项目申报、审核、变更等工作。
三是加强收入收缴情况月份、季度、年度报表统计、分析工作,定
期通报了全区非税收入完成情况, 确保非税收入全额征收并及时足额
上缴国库或财政专户。
四是加强非税收入监督检查, 20xx 年度征收计划下达后,同有关
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部门和股室, 在 6-7 月份对非税收入收缴改革进展情况、 年初工作计
划、任务落实了情况进行监督检查,发现的问题,及时纠正了。五是
进一步完善了管理办法, 充分调动了部门 ( 单位 ) 的工作积极性, 防止
多收滥罚, 应收不收等不良行为, 促进我县非税收入管理工作再上了
一个新台阶。六是 5 月份有关部门一起,针对国土部门的 20xx 年至
20xx 年土地出让金和收费情况进行专项调研,调查内容包括政策执
行、项目管理、票据使用、收缴管理、土地出让基金收缴情况等。我
局综合股严格按照通知的要求, 做好《自治区政府非税收入执收单位
自查情况表》 填报工作, 于 20xx 年 7 月 26 日以前全县 121 个非税收
入执收单位将加盖执收单位公章的自查表, 与加盖执收单位公章的收
费许可证 ( 副本,通过物价部门 20xx 年的审验 ) 复印件、涉及非税收
入分成文件依据或合同协议、相关收费文件 ( 尚未实行非税收入收缴
管理改革的单位 ) 一并认真审核收回财政局综合股。使用非税软件过
程中,我综合股人员认真审核单位票据及收费项目、从严把关,保证
了 126 个单位掌握新版非税系统软件的各项功能和运用。 现我县 100%
顺利运行了非税软件的操作流程。
20xx 年 1-8 月份非税收入 3993 万元,完成了年初预算的 82.7%,
比去年增加了 94.5%,政府性基金预算收入 2802 万元,完成了年初
预算的 111%,比去年增加了 651.%,其中:非税收缴入网数 1762 万
元,比去年增 64%。增加原因是城市维护建设税及教育费附加收入受
石油产量及价格拉动,亦呈增长趋势 ; 同时,根据新财非税 [20xx]37
号文件精神, 抓紧清理应纳入预算管理资金, 按预算外资金管理的收
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入全额纳入预算管理。 我县积极组织各预算单位加大非税收入的收缴
力度,严格行政事业单位资产处置管理程序, 确保了非税收缴户资金
3 到 5 日工作足缴入国库,并借助非税系统平台组织收入及时入库,
拉动非税收入的增长速度。三、继续推进公务员收入分配制度改革。
一是密切配合有关股室,对县直单位 20xx 年度津贴补贴政策执行情
况进行调查与核实,确保县干部职工津贴补贴水平按标准发放到位。
二是认真落实自治区 20xx 年度规是做好彩票管理项目审定、筛选及
项目资助资金分配管理工作, 建立健全彩票公益金分配及使用情况的
报告和社会公告制度,做好了追踪绩效评价工作。二是于 20xx 年 4
月和 7 月对项目单位彩票公益金补助资金使用情况和财务管理情况
进行了专项检查。五、进一步加强了土地出让收入管理。一是进一步
完善统计报表制度:统一口径,提高了报表质量,确保了统计数据的
及时性、准确性、真实性、完整性。二是建立国土资源、人民银行等
部门的协调机制, 及时掌握了土地出让情况, 确保了收入应收尽收情
况。 三是继续贯彻落实纪检委开展国有土地使用权出让情况专项清理
工作精神,做好了征收、管理和使用情况的清理工作。四是加强土地
出让收支预算编制工作。 六、保障有力,大力解决城镇困难住房难题。
1、廉租住房建设情况。我县自 20xx 年启动廉租住房建设项目以来,
截止到 20xx 年,全县共开工建设廉租住房 1035 套,建设总面积
51254.5 平方米,共投资 5236 万元。其中: 20xx 年我县建设廉租住
房 200 套,建筑面积 10000 平方米。 2、租赁补贴审定及发放情况。
我县廉租住房租赁补贴发放标准为低保户 120 元 / 月,低收入户 78 元
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/ 月。20xx 年我县共为 644 户低保户住房困难家庭和 443 户低收入住
房困难家庭,攻击 1087 户 3261 元发放租赁补贴 134.2 万元。 20xx
年我县发放租赁补贴 130 万元,受益低保家庭为 520 户。 3、实施廉
租住房家庭取暖优惠政策。采取政府、企业和个人 3:3.5 :3.5 的比
例承担采取暖费用方式,县财政承担 8 元 / 平方米,供热企业承担 10
元 / 平方米,低保入家庭个人承担 10 元 / 平方米,减轻廉租房住户冬
季取暖负担。 4、不断完善廉租住房基本设施。 5、实行房屋登记信息
化管理。七、加强监管,做好财政票据管理各项工作。一是加强财政
票据监管 , 落实了以票管费、以票促缴、以票治乱工作。二是坚持定
人、定岗、定费,强化票据保管、发售等日常管理工作。更加强了严
把票据计划、领购、审核、核销、稽查“五道关” 。三是待自治区下
发《财政票据管理使用手册》后,结合我县实际情况,统一规次全面
清理核销和摸底调查,为今后日常监管和销毁提供了依据。八、强化
内控,促进综合各项工作更加完善。贯彻落实单位的廉政建设规定,
积极采取措施不断强化自身的廉政建设 ; 抓好党风廉政建设工作,确
保了股室干部廉洁、自律、务实。加强各项改革管理措施更加完善。
必须认真执行各项规章制度, 更加大业务监督管理。 严格要求按规章
制度办理业务。为促进综合各项工作更加完善,严格票据管理,实现
票据售发、审验过程规是明确票据管理两人负责,一人为报账人、另
一人为核账人, 达到互相监督、 互相牵制 ; 二是明确报账人负责售票、
核账人负责核票、对款、交款,前后环节交接必须签名,双方各执一
份,实现了“岗位分开、责任到人、责任追究” ; 三是票据处罚书必
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须专管员拿意见、科长审核,保障执法公正、规是按照党组的统一安
排,积极参加深入学习政风行风评议工作要全面贯彻落实科学发展
观,围绕党和县委、政府的中心工作,以坚持服务中心、关注民生、
改进作风、提高了效能为主线,紧紧围绕“端正政风行风、优化发展
环境”的自治县主题,强化“以民为本、为民解困、为民服务”的核
心理念,积极实践科学发展观活动,扎扎实实做好了每一项工作,切
实把科学发展观贯彻落实到的工作实践中去, 确保了按时完成局党组
和上级财政安排的各项工作任务。二是做好了信息及调研报告收集、
整理、报送工作,及时反映了财政综合业务动态。加强了经验交流,
完善了我股室的各项制度, 形成业务强硬的工作团队。 三是认真落实
了以内部业务分工为主要内容的工作责任制, 强化了内部工作协调和
配合,督促了检查内部各项制度的落实。 四是配合本局相关股室做好
了治理“小金库” 、部门、中介组织 ( 行业 ) 协会收费行为等专项治理
及其他领导交办的工作 ; 五是更加强了精神文明建设, 改进工作作风,
进一步提高了工作效率,争创文明、卫生服务窗口。
财政预算科工作总结