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- 2021-04-22 发布
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篇一:
今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较
好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目 10 个,
查出违规资金 629 万元,管理不规范资金 5277 万元,应上缴财政 619 万元,核减政府投资
项目工程造价 398 万元,移送有关部门案件线索 3 项。提交审计专题、综合性报告和信息简
报 23 篇,被批示采用 15 篇。
一、上半年开展的主要工作
(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府
存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负
债等情况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执
行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资
金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政 462 万元。部门预算执行审计反映了预算不
准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不
适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,
并提出了审计建议。
(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有
分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分
企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴
税款 88 万元,并堵塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消
费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等
问题,并督促 26 家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了
办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用
品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不
同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
(四)开展民生资金审计。对 xx 县 2017 年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反
映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项
目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资
金 27 万元。此外,组织开展了“森林 xx”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。
(五)开展政府投资审计。对 xx 县 2017 年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个
别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待
加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益 67 万
元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至
长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价 398 万元。开展了 110kv 新城(xx)输变电海堤
段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决
算审计等 4 个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计,
开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
(六)开展经济责任审计。召开 2017 年经济责任审计进点会议,明确 2017 年经济责任审
计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积
极探索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年 7 个审计项目中共
有 4 个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对 4 位在任党政领
导干部的经济责任审计。
(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,继续把内部审计工作作为
我局 2017 年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3 月份已
将《xx 县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。二是
加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容,
组织内审机构内部业务交流学习 3 次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审
计机制,助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金
内部审计。三是积极组织 6 个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比,《xx 县内审
机构加强业务交流》等 2 则信息在《中国审计报》刊登。
(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动,探索创新
审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手研究审计项
目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动,鼓励审计干部树立大要案意识,争做优秀
审计项目,推荐 6 个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,鼓励新进审计人
员 7 人参加审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设,按照“早
安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年
利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进
先进单位。
(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工
作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,研究局路线教育工作,结合审计工作实际
制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方
法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动,观
看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共 13 期。三是广
泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二
线领导干部、内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表 110 余份,共征集到各类意
见建议 90 条次、梳理分类成 79 个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙
村两个结对村 5 位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”
活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立 5 个小书架工程。
帮助银海社区和上郎村 16 名困难群众实现 16 个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。
加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企
业上市,对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、
学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记
制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动 20 余次,缓解
审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。
半年来,我局审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求
还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计
工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排
继续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动:一是领导干部经济责任审计。
按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县
计生卫生局、县文化体育局等 7 个单位 7 位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济
责任告知率达到 100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到 90%,离任交接对象离
任交接率达到 100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成 xx 县后寮标准农田提升工程
竣工决算、xx 县人民法院门台工程结算、xx 县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx 县南塘中
西闸改造加固工程竣工决算等 10 个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计
办法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个
项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展 xx
县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开
展 xx 县海霞中学、xx 县元觉义校、xx 县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党
的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,认真查摆
“四风”问题,撰写对照检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类
情况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推进审计事业全面发展。
篇二:
2017 年上半年,罗湖区经济责任审计办公室按照“全面推进、突出重点、健全制度、
规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,依法认真履行审计监督职责,深化审计内容,
有序扎实地开展审计工作,积极完成上半年的工作任务。
一、上半年主要工作情况
(一)认真开展经济责任审计
2017 年上半年,由该办直接负责实施的有区人民医院和区慈善会单位经济责任人的任
期审计项目。在审计过程中,该办注重将审计实施与相关制度有效衔接,有的放矢、突出重
点:一是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化经济责任审计内容,
突出对各单位落实中央“八项规定”相关要求的审计,把领导干部所在单位“三公”经费、
会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围,促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风
转变,积极发挥审计机关在反对“四风”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。
二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度,围绕被
审计领导干部岗位职责要求,着重监督检查履职尽责情况,关注经济决策权、政策执行权、
经济管理权和资金使用权的行使情况,关注领在履行经济责任的过程和效果;三是加强综合分
析,加强对被审计单位内部制度建设的关注和财务管理规范化的监督,查找、反映存在的漏
洞和薄弱环节,并配套跟进一系列督促整改措施,帮助被审计单位及时改进管理,堵塞漏洞,
完善制度。截至 6 月底,已完成区人民医院审计项目,反映的问题也已得到纠正和妥善解决,
被审计单位按照审计建议积极整改,加强财务管理,审计结果综合运用水平不断提高。
(二)全面梳理 2017 年以来经济责任审计工作情况
一方面,加强与联席会议其他成员单位的协作配合,及时收集、整理区审计局 2017 年
以来经济责任审计工作的相关资料,并参与了由区委组织部门召集的经济责任审计结果评议
联席会议,客观介绍了区管领导干部经济责任审计的情况,提供了评议对象履行经济职责的
相关参考信息,配合区委组织部、区人力资源局对经济责任审计结果进行评议,进一步强化
了审计结果的运用;另一方面,全面总结了我区 2017 年以来区经济责任审计工作情况、审计
发现的问题及整改等相关情况,为区经济责任审计工作领导小组年度会议的召开做好准备。
(三)按时完成部门预算执行情况审计工作
根据分工,该办负责延伸审计区人大常委会和区卫生计生局的部门预算执行情况。在审
计实施过程中,坚持将预算总体情况与执行具体情况相对比,重点审计了 2017 年度部门预
算执行过程中“人、财、物”管理、项目经费的使用与管理情况等,认真检查预算执行情况
的真实性、合法性和合理性,注重揭示预、决算管理中存在的问题。同时,把各单位落实中
央“八项规定”等系列规定精神的情况纳入审计范围,重点关注“六项费用”支出是否严格
按照批复的预算执行,是否存在超预算、无审批无公函、超范围超标准支出等行为,有无违
规挤占其他项目资金或违规转嫁的问题,通过审计促进工作作风转变,提高财政资金使用效
益。截至 6 月底,已按时完成该审计工作并将报告提交给主办科室。
(四)实施区卫生计生局 2017 年度部门预算执行情况绩效审计
为加强对预算执行情况的审计监督,该办于近期组织开展了区卫生计生局 2017 年度部
门预算执行情况的绩效审计, 在对该单位 2017 年度财务收支及其经济活动的真实性、合法
性进行审计的基础上,关注预算支出的合规性及效益性,评价其总体预算执行情况以及在履
行职责时财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度。截至 6 月底,已完成该项目现场审
计,正在撰写征求意见稿。
(五)积极参与社区“两委”换届工作
在积极完成科室年度审计任务的同时,该办还根据局的统一安排,将开展党的群众路线
教育实践活动与审计监督紧密结合,积极参与社区“两委”换届选举工作,发挥审计监督服
务作用。一是深入基层宣传换届纪律。走访多个办事处、工作站及社区了解情况,积极配合
组织、民政等有关部门做好宣传工作,维护换届选举的正常秩序。二是主动服务,“面对面”
沟通协调。主动与街道、社区沟通协调,督促指导其按相关规定落实社区“两委”换届干部
经济责任审计工作,做好资产登记和财务清算,及时公布审计结果以接受群众监督。三是寓
服务于监督,帮助社区解决实际问题。对社区“两委”班子运行中涉及经费收支、财务管理
等经济职能方面的制度规范进行梳理并提出改进建议,协调处理审计工作中遇到的问题,促
进工作的顺利开展,推进审计发现问题的整改落实,促进社区提高会计核算、完善财务管理。
截至 6 月底,该项工作已经完成。共 2 页,当前第 1 页 12s