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- 2021-04-22 发布
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在 2020 年出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、
业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可
少的弥补。那么出纳工作总结该怎样写呢?下面就是小编给
大家带来的 2020 最新出纳工作总结范文,希望大家喜欢!
出纳工作总结范文一
20__年我们酒店各部门都取得了可喜的成就,作为酒店
出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职
责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利
完成如下工作:
一、酒店出纳工作总结
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发
放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共
同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对
我酒店职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好 20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相
关主管部门。
二、其他工作
1、迎接酒店评估,准备所需财务相关材料,及时送交办
公室。
2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作,做好前
期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交
领导审阅。
除此之外,按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职
工救济工作,在本年度出纳工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金
与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回酒店各项收入,开出收据,及时收回现金存
入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的
经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、
验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳工作总结范文二
时间飞逝,回顾 2020 年工作情况,作为单位出纳,我在
收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不
断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管
理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎
细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复
核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,
逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具
支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常
报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具
的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银
行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的
真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所
有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并
督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并
保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单
位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现
金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金
金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回
单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。
根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放
的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有
经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票
不付款。
在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度
上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。
我今后要更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活
动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的
差距,不断提高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严
谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努
力!我相信我们的公司明天会更好!
出纳工作总结范文三
时间过得很快,转眼间 20__年的时间就过去了,回顾一
年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成
绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝
贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和
实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种
心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改
等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不
会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴
时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,
耽误工作。
基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经
验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了 e_cel 系统的交行
票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高
了工作效率。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;
学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识
不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆
在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支
票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额
调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、
保管。
5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支
票。
7、开发了 e_cel 平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位
领导的耐心教诲和无形的身教,一年的岗位实战练兵,使我
的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作
绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工
作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自
己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、
监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票
据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互
牵制。
5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位
的外联沟通能力。
以上是我一年工作以来的一些体会和认识,也是我不断
在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的
工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,
认真工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活
中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真
诚的表示感谢!
出纳工作总结范文四
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地
方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,
手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工
作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,
努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的
工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。现将我一年的工作总
结如下。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及
其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很
多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作
岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同
时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识
及操作,利用 erp 使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽
到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法
的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金
与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存
入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有
序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相
关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎
接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自
纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审
阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给
了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应
用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工
作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,
必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分
析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计
从业资格证书。
在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到
中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执
行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工
作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人
员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规
章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能
使工作更顺利的进行。在即将到来的__年,我会扬长避短,
更好的完成本职工作。
出纳工作总结范文五
回顾 20__年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务
部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按财务部要求实
事求是,严以律己,圆满完成了 2019 年酒店的财务核算工作
及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供
了有力的数据保证,促进了生产经营的顺利完成,为经营管
理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导
作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要
求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,
制定财务,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会
计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合,真实有效地把
会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工
作日程上来,并按照每月份,组织本部门人员按月对会计凭
证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿
及台账,部门内部、部门之间及时对账,做到账账相符、账
实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店
的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资
产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查
登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并
将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原
因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真
对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时
收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂
账均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。
3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、
出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及
定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采
用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格
控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时
控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及
动态。
(3)加强客房部成本控制:第一要求客房部加强对回收物
品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立
二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,
及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,
定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员
库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现
金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预
算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节
省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营
指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,
为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部
门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税
收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提
供合理避税的依据。
四、其他工作
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工
作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管
理制度,并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问
题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清
理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,
合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银
行。
7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对
于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管
理。
9、参加会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务
素质,更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结一年所做的工作,基本完成了酒店下达的各项工作
目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。
尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于
认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面
有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配
合尚欠默契。
在来年的工作中,坚持实际工作中行之有效的工作方法,
同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工
作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费
用。加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,
做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各
部门的台账勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,
给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。
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