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- 2021-10-21 发布
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过程审核实施计划
编号:
审核目的 验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠,验证过程是否具有能力
并受控;评定过程相关结果的有效性,确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
审 核 员
审核日期
审 核 活 动 安 排
日 程 审核过程 受审核部门/现场 审核员
09:00~09:30 首 次 会 议
A产品诞生过程
09:30~10:00 P2 项目管理 技术部
10:00~10:30 P3 过程研发的规划 技术部
11:30~13:00 P4 过程研发的实现 技术部
B部分 批量生产
13:30~14:30 P5 供应商管理 综管部(采购)
14:30~15:30 P6 生产过程分析 生产部
15:30~16:30 P7 客户支持,客户满意度,服
务 综管部、物流部
16:30~17:00 审核小组会议
17:00~17:30 末次会议
审核组长
分发部门(人员) 综管部、技术部、生产部、物流部、质量部
编制/日期: 审批 /日期: