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- 2021-10-21 发布
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质量目标展开方案
公司级质量目标 1、产品一次交验合格率98%; 2、客户满意度90%;
章节 过程
序号
过程
代号
过程
名称
归口部
门 过程目标 主要影响因素分析 应对措施 所需资源 完成时
间
评价方
法(统
计周
期)
统计岗
位
评价
结果
4组织
环境 P1 M1 组织环
境
总经
理,行
政人事
部
企业实际情况环境的有效
理解,监视评审率100%
1.国家宏观经济及产业政策对企
业的不利;
2.缺乏外部市场建立良好关系
3.缺乏团队自然灾害应对机制
开发新品战略,扩大优势,定
期内审和管理评审,适应内外
部环境的变化及时调整。
人员、基
础设施
统计年
度内
项目进
度
技术文
员 符合
5 领导
作用 P2 S1 领导作
用
总经
理,行
政部
目标监测达成率≥98%
1.承诺不到位
2.方针与战略不衔接
3.任务职权分配不合理
制订质量方针、岗位职责权限
、及时进行管理评审
人员、基
础设施
统计年
度内
项目进
度
行政人
员 符合
6策划
P3 M2 风险机
会 各部门 风险机会控制率≥99% 1.风险识别不全面、不到位
2.未制应对定风险措施
制定《风险机会控制规范》,
不断开发利用内外部资源
人员、基
础设施
统计年
度内
项目进
度
行政人
员 符合
P4 M3 经营计
划 品保部
目标监测达成率≥98%,体
系变更及时率≥100%按期
分析评价计划完成率100%
体系目标及变更策划不充分及时
、不全面影响工作质量 绩效变化
趋势发展恶劣未及时发现
制定《质量目标及分解计划
》, 《质量体系变更策划规
范 制定《监测数据分析评
价规范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
7 支持
P5 S2 基础设
施 生产部
设备工装配备率100%
设备工装完好率≥98%
设备工装保养完成率100%
设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间
MTTR平均修复时间
过程环境因素受控率≥
100%
缺乏设备全面维护保养,设备总
效率低;设备老化存在隐患,配
备不到位,环境差影响产品符合
性和人员健康
制定《基础设施控制规范》,
确保影响产品符合性的基础设
施投入,按照应急计划控制规
范进行应急处理,制定《过程
作业环境规范》、《安全生产
管理制度》、《6S现场管理制
度》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
P6 S3 测量系
统 品保部 监测资源按期受检率≥
98%,MSA计划执行率≥96%
1.测量设备配备不到位影响监测
需求
2.监测资源不准确影响产品质量
监控
制定《监测资源控制规范》,
按照应急计划控制规范进行应
急处理
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P7 S4 人力资
源
人事行
政部
培训完成率100%,培训合格
率100%,员工满意度≥90,
及时沟通率100%
人员流动频繁,人员缺乏经验,缺
少培训秩序效果评价,人员配备
不足,缺乏内部沟通良好意识和
有效渠道
制定《人力资源控制规范》、
《信息交流沟通控制规范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
P8 S5 知识信
息
人事行
政部
文件化信息控制率100%
记录填写符合率100%
缺乏知识产权保护意识,有侵权
纠纷现象,积累不够深厚。缺乏
统一信息平台,缺乏保密安全意
识;重要的文件、记录、数据等
丢失
制定《知识管理规范》,激发
积累,厚积薄发。《文件信息
控制规范》,建立考核机制
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
8 运行
P9 C1 产品服
务要求 销售部 合同订单履行率100%,
合同订单评审率100%
交付期限、费用、性能、资源是
否合理;与客户沟通不全面、不
及时、无效, 未真正理解顾客需
求;
制定《产品和服务要求控制规
范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P10 C2 设计开
发 技术部
1制造过程能力Cpk≥1.33
2过程开发按期完成率100
%
3PPAP一次通过率99%
4变更及时率100%
新品研发缓慢效率低;技术性能
指标超标;质量历史故障未归
零;新结构设计不稳定;
制定《产品设计开发控制规范
《变更控制规范》,不断开发
新产品、应用新技术、新工艺
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P11 S6 外部提
供 采购部
◆供方准时交付率≥99%
◆进货检验合格率≥99%
◆供方周期评定执行率100
%
◆供方PPM≤100
◆超额运费
1.缺乏战略供应商和评价机制;
2.合同无质量保证和验收条款;
对供方控制计划不充分; 过分依
赖供方;
制定《供应商管理规范》《外
部提供过程产品和服务控制规
范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P12 C3 生产服
务提供
生产
部,品
保部
◆生产成品一次检合格率
>98%;更改及时率100%
◆生产计划完成率≥
100%;
◆厂内PPM ≤100PPM ◆制
造过程能力Cpk≥1.33
无充分利用工厂有效生产能力,
生产无规模化、差异化;生产准
备不充分影响生产效率;客户突
然要求增加功能的变更;
制定《生产和服务提供控制规
范》《标识可追溯性控制规范
》《质量体系变更策划规范
》,制定应急计划控制规范,
对涉及公用事业中断造成交付
及时进行应对
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P13 S7 标识追
溯
品保
部
◆物品标识正确率100%
◆产品可追溯率100%
标识、追溯是影响产品质量的关
键因素。
制定《标识可追溯性控制规范
》
人员、基
础设施
统计年
度内 月 部门负
责人 符合
P14 C4 售后服
务
销售部
或采购
部
◆产品准时交付率(OTD)
◆客户反馈≤200PPM
◆超额运费≤2000元/月
◆信息反馈及时处理率
100%
◆顾客满意度≥90%
顾客或供方财产完好率
标识不清,损坏或丢失易造成顾
客不满意,产品说明书说明不充
分;顾客投诉抱怨大,顾客满意指
数低,有抱怨
制定《顾客供方财产管理规范
》、《交付及售后服务控制规
范》、 《顾客满意调查规范
》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P15 S8 防护 销售部 库存产品抽查合格率100% 缺乏物料经济批量管理,周转缓
慢,损失严重;
制定《防护控制规范》 《仓
库管理规范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P16 S9 放行 品质部 检测及时率100%,错漏检
率0.5%
测试设备故障;试验设备不能满
足试验要求;未按规定进行全项
目检验,有漏项;
制定《产品和服务的放行控制
规范》
人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P17 S10 不合格
输出 品质部
◆不合格品及时处理率
100%;
◆优先减少计划完成率
>80%
◆返工率≤2%
1产品安全性标识;2说明书上注
明使用期限及使用条件;3采用封
存、返工、返修、追回等措施。
制定《不合格控制规范》 人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
9 绩效
评价
P18 M4 内部审
核 质量部
◆体系内审计划完成率
100%
◆过程审核符合率≥95%
◆产品审核QKZ≥98%
内审员技能需要提高 制定《内部审核控制规范》 人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 部门负
责人 符合
P19 M5 管理评
审
总经理
、
◆管理评审计划执行率
100%
◆问题改善完成率100%
◆不良质量成本≤0.2%
部分管理输入不充分导致问题较
多 制定《管理评审控制规范》 人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
10 改
进. P20 M6 改进 品质部 持续改进计划完成率100% 产品、管理问题缺陷影响公司的
产品质量、工作质量 制定《持续改进控制规范》 人员、基
础设施
统计年
度内 月、季 各部门
负责人 符合
1