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- 2021-04-22 发布
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2018 年广电系统工作总结范文
2018 年广电系统工作总结范文
两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要
回头之际才猛然间意识到日子的匆匆。 两个多月的磨刀练阵, 从陌生
到熟悉, 对公司和部门的情况也有了一些了解, 对广电系统有了初步
的认识,也意识到了本部门工作的重要性。
进入审计部的两个多月来,我先后参加了长安支公司经营目标
责任审计组、 西安分公司经营目标责任审计组、 汉中分公司工程项目
审计组等的审计工作, 因为以前一直从事的都是财务会计工作, 虽然
部分时间也从事过审计工作, 但是广电系统的审计工作具有自身的特
点,需要学习的东西还有很多,通过在审计组中的工作,个人感觉得
到了很大的提高,也有了一些。
由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的认识就是
从具体的凭证、 帐册、 报表入手, 财务工作的对象和性质都比较单一,
只是负责具体的几个会计科目及报税等工作, 而审计工作的对象和性
质与财务会计不同, 看问题的角度发生了变化, 财务工作是具体的微
观的工作, 而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。 审计工作相对
财务工作而言是换了个角度看问题, 是重在发现问题、 解决问题的过
程。
就审计工作的性质而言,出差在外的情况成了家常便饭,部门
的同志工作都很敬业, 有时一出差就是十几天, 为了审计项目的圆满
完成, 大家都是加班加点, 在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了
双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,
顶着压力干,排除外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作
做到位;遇见问题也是及时与当地领导进行沟通,积极发现问题,将
问题消灭在萌芽阶段。 同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致
耐心也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形
成了良好的工作作风。
内部审计部门是公司现代企业建设中不可或缺的职能部门,是
内部控制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。
建立健全内审机制是企业加快改革和发展的 . 重要内容;是加强风险
控制、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续发展的
重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险
增多, 内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发
挥更加积极的作用,同时,内部审计也被赋予了的职责和使命。
内部审计可以通过运用风险管理方法,对风险管理过程的充分
性和有效性进行检查、评价和报告,提出改进意见,为管理层提供帮
助。其中包括确定风险领域,评价风险控制程序的有效性,检查风险
管理过程的效果。
内部审计能够客观地从全局的角度管理风险,能从组织的利益
和实际出发,清醒地识别和评价风险,提出防范风险的有效建议。内
部审计可以凭着其对组织全面而深入的了解, 对风险管理过程进行管
理和协调, 促进被审计部门经营和管理的改善, 赢得他们的信任和尊
重。
由于内部审计人员对本组织的情况最为熟悉,对其提供咨询有
独特的优势。 内部审计可以通过发现评估并运用风险管理的方法, 帮
助组织解决风险问题, 通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或
使风险管理过程的建立成为可能。 内部审计可以在改善管理层的风险
管理流程的效果和效率方面,协助管理层进行检查、评价、报告和提
出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。
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